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工作职责1、参与公司各经营地的内部审计工作,包括但不限于:审计记录、资料核对、数据核算、文档资料整理等; 2、协助上级跟进集团下达的各项内控需求,参与公司内控体系的持续跟进和改善; 3、其他与内审部门职能相关的工作。任职资格1、本科学历,有外审工作和实践经验,具备相关财务知识; 2、了解萨班斯法案以及相关的COSO内部控制框架; 3、了解中国内部控制的有关规范(如企业内部控制规范); 4、诚实正直,具备较强的沟通协调能力、抗压能力; 5、良好的逻辑思维,工作具有计划性,并保持高度的严谨态度; 6、良好的英文读写能力,精通OFFICE软件的操作; 7、能适应短期出差,并具有吃苦耐劳的精神。 [
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